Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010277 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) [...]
|
200.000,00 |
|
EMPENHO: 02010276 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) [...]
|
500.000,00 |
|
EMPENHO: 02010275 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO E CUSTEIO GERAL DA ATENCAO BASICA DO [...]
|
500.000,00 |
|
EMPENHO: 02010274 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) [...]
|
351.790,59 |
|
EMPENHO: 02010273 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS NO CUSTEIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DO MUNICIP [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 02010272 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPL [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 02010195 - DATA: 02/01/2026
MARIA MAGALHAES DE OLIVEIRA ROQUE
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES, NO 08 - CENTRO DE IRACEMA-CE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
7.993,68 |
|
EMPENHO: 02010193 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 02010175 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO PISO DA ENFERMAGEM DE RESPONS [...]
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 02010154 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A - AG. IRACEMA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E OUTROS SERVICOS BANCARIOS DURANTE O DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DE INTERESSE DO [...]
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 02010148 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
76.978,72 |
|
EMPENHO: 02010137 - DATA: 02/01/2026
SISTEMA INTEG DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HIDROG DO BAIXO J
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02010130 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
104,53 |
|
EMPENHO: 02010127 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO EM [...]
|
19.687,25 |
|
EMPENHO: 02010121 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 02010102 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES QUE ATENDEM A GES [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 02010097 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA AGUA E ESGOTO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2026
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI [...]
|
2.327,04 |
|
EMPENHO: 02010074 - DATA: 02/01/2026
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
11.635,20 |
|
EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2026
ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO) A SEREM PRESTADOS, CONSISTENTE NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS [...]
|
2.327,04 |
|
EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2026
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPLANTACAO DE SOLUCAO INFORMATIVA PARA GESTAO, TRANSMISSAO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AOS P [...]
|
22.768,52 |
|
EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2026
LUCIENE NOGUEIRA BEZERRA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
7.200,00 |
|
EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2026
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXACAO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAC [...]
|
22.500,00 |
|
EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
61.617,93 |
|
EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO [...]
|
12.630,36 |
|
EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RGPS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.500.000,00 |
|
EMPENHO: 02010334 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO 13O SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I [...]
|
1.025,50 |
|